采購與付款循環的審計內部控制

采購與付款循環的審計內部控制

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課程名稱:采購與付款循環的審計內部控制

課程屬性:錄播課課時:7課時

上架時間:2019年10月21日

課程簡介

本課程主要介紹了內控中采購與付款循環的相關內容,包括主要的流程和常見的控制點以及如何進行進一步審計程序。課程從理論出發,結合實際業務中常見的問題點結合講解,務求在聽完本課程后對內控的理論有所掌握的同時,知道實務中需要關注哪些知識點。

錄播課,會計學堂開發五大管理課程:內控管理、預算管理、分析與決策、成本管理、高端稅務。本課程隸屬高端財務模塊,讓學員構建清晰的管理思路,學以致用,提供企業管理效益。

課程安排

第一節 采購與付款循環的特點

第二節 采購與付款循環的主要業務活動和相關內部控制

第三節 采購與付款循環的重大錯報風險

第四節 測試采購與付款循環的額內部控制

第五節 采購與付款循環的實質性程序

第六節 采購與付款循環審計案例

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